|
Faktúra |
11404
|
spotr.materiál
|
75,21 |
s DPH |
75/2011
|
|
02.01.2012 |
J.Šuráni Biolahelp |
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice |
|
|
|
12.07.2012 |
|
Faktúra |
295-8357703078
|
Sluzby telekom mob.tel. 9/2024
|
51,89 |
s DPH |
|
Z 6.124635.0000.100000
|
08.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice |
PhDr. Karolína Vranaiová, PhD., MBA |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
Faktúra |
302-21102024
|
Webinár 21.10.2024
|
27,00 |
s DPH |
Obj.137/2024
|
|
21.10.2024 |
RVC Košice |
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice |
PhDr. Karolína Vranaiová, PhD., MBA |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
Faktúra |
301-25240482
|
ISIC/EURO 26, REV I/E 09/2025
|
507,00 |
s DPH |
Obj.108/2024
|
|
16.10.2024 |
CKM Združenie pre študentov,ml.a učiteľov |
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice |
PhDr. Karolína Vranaiová, PhD., MBA |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
Faktúra |
300-8412403237
|
Poplatok za využ.aplVEMA 10-12/24,
|
783,24 |
s DPH |
|
2017/328
|
15.10.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice |
PhDr. Karolína Vranaiová, PhD., MBA |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
Faktúra |
299-2290064013
|
Dodávka elektriny 9/2024
|
1.392.01 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke el. energie
|
11.10.2024 |
VSE a.s. |
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice |
PhDr. Karolína Vranaiová, PhD., MBA |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
Faktúra |
298-241002935
|
Univerzálna skriňa Sbm 201,svetlošedá
|
273,02 |
s DPH |
Obj.131/2024
|
|
09.10.2024 |
STORAGE, s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice |
PhDr. Karolína Vranaiová, PhD., MBA |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
Faktúra |
7240008672
|
Dialnična známka 365 dňová
|
60,00 |
s DPH |
Obj.133/2024
|
|
09.10.2024 |
Národná dialničná spolocnosť |
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice |
PhDr. Karolína Vranaiová, PhD., MBA |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
Faktúra |
297-8357725027
|
Sluzby telekom - internet Mäsiarska ul.
|
22,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
08.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice |
PhDr. Karolína Vranaiová, PhD., MBA |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
Faktúra |
296-8357745695
|
Sluzby telekom p. linky 9/2024
|
57,16 |
s DPH |
|
TP 5011101411911,TP5011101391911,TP5011101392911
|
08.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice |
PhDr. Karolína Vranaiová, PhD., MBA |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
Faktúra |
294-24030610
|
Čistiace a hygienické potreby
|
1.369.58 |
s DPH |
Obj.129/2024
|
|
08.10.2024 |
BONA Plus s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice |
PhDr. Karolína Vranaiová, PhD., MBA |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
Faktúra |
304-240009316
|
Pena umývacia TORK 1000ml jemná 60ks
|
734,40 |
s DPH |
Obj.136/2024
|
|
23.10.2024 |
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice |
PhDr. Karolína Vranaiová, PhD., MBA |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
Faktúra |
293-622024
|
Spracovanie miezd 9/24
|
660,00 |
s DPH |
|
1.24
|
08.10.2024 |
Ing. Eva Výrostková - účtovník |
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice |
PhDr. Karolína Vranaiová, PhD., MBA |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
Faktúra |
292-612024
|
Spracovanie účtovníctva 9/24
|
500,00 |
s DPH |
|
Zmluva o sprac.k.účt.ag.
|
08.10.2024 |
Ing. Eva Výrostková - účtovník |
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice |
PhDr. Karolína Vranaiová, PhD., MBA |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
Faktúra |
291-8412403108
|
Vystavenie tokenu 12970-personalistka1
|
54,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
07.10.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice |
PhDr. Karolína Vranaiová, PhD., MBA |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
Faktúra |
290-112415851
|
Výkony služieb TZ
|
14,28 |
s DPH |
|
ZM-KO-OD-22-0093- SZ
|
04.10.2024 |
KOSIT a.s. |
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice |
PhDr. Karolína Vranaiová, PhD., MBA |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
Faktúra |
289-8422401345
|
Poplatok za poskytovanie sl. M VL 6-824
|
22,70 |
s DPH |
|
2017/328
|
04.10.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice |
PhDr. Karolína Vranaiová, PhD., MBA |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
Faktúra |
288-202406216
|
Spotrebný materiál
|
1.192.34 |
s DPH |
Obj.89/2024
|
|
03.10.2024 |
Bio G , spol. s.r.o., |
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice |
PhDr. Karolína Vranaiová, PhD., MBA |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
Faktúra |
287-2400403693
|
Knihy - Slovenský jazyk
|
402,00 |
s DPH |
Obj.123/2024
|
|
03.10.2024 |
Osrbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice |
PhDr. Karolína Vranaiová, PhD., MBA |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
Faktúra |
286-240101516
|
HP LasejJet M209, Aceer Trael Mate
|
874,00 |
s DPH |
Obj.128/2024
|
|
02.10.2024 |
FOCUS-computer s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice |
PhDr. Karolína Vranaiová, PhD., MBA |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |